# 报销流程 ## 元数据 | 属性 | 值 | |------|-----| | **领域** | 行政 | | **责任人** | 刘诗妮 (secretary) | | **版本** | v1.0 | | **创建日期** | 2026-06-22 | | **标签** | 行政, 报销, 财务, 流程 | ## 概述 定义公司费用报销的标准流程,涵盖申请、审批、核销三大阶段,确保财务合规性和报销效率。 ## 正文 ### 一、报销范围 | 类别 | 说明 | 限额 | |------|------|------| | 差旅费 | 交通、住宿、餐饮 | 按出差地标准 | | 办公用品 | 设备、耗材、文具 | 单次 ≤ ¥2000 | | 招待费 | 客户/合作伙伴接待 | 需提前申请 | | 培训费 | 课程、考试、认证 | 需审批 | | 软件服务 | SaaS 订阅、API 费用 | 按需审批 | ### 二、报销流程 ``` 提交申请 → 直属审批 → COO 审批(> ¥5000) → 刘总审批(> ¥20000) → 刘诗妮核销 → 归档 ``` **各环节时限**: - 员工提交:消费后 7 个工作日内 - 直属审批:2 个工作日内 - 核销:审批通过后 5 个工作日内 ### 三、报销材料 1. **发票** - 必须增值税普通/专用发票 - 发票抬头:公司全称 + 税号 - 电子发票可,纸质发票需原件 2. **报销单** - 事由:清晰说明消费目的 - 明细:逐项列出费用+金额 - 附件上传:发票图片/电子凭证 3. **特殊说明** - 差旅:附行程单 - 招待:附参与人员名单 - 大额采购:附比价记录 ### 四、常见退回原因 | 原因 | 处理 | |------|------| | 发票信息错误(抬头/税号) | 退回重新开票 | | 超额未提前审批 | 补充说明或自付超额部分 | | 缺少明细说明 | 补充报销单信息 | | 超过报销时效 | 特殊说明后处理 | ### 五、审批人 | 金额区间 | 审批人 | |----------|--------| | ≤ ¥5000 | 直属负责人 | | ¥5001 ~ ¥20000 | + COO(陆怀瑾) | | > ¥20000 | + 刘总(Vincent) | ## 相关条目 - [合同模板.md](合同模板.md) ## 变更记录 | 日期 | 版本 | 变更说明 | 变更人 | |------|------|----------|--------| | 2026-06-22 | v1.0 | 初始创建 | 陆怀瑾 |