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报销流程

元数据

属性
领域 行政
责任人 刘诗妮 (secretary)
版本 v1.0
创建日期 2026-06-22
标签 行政, 报销, 财务, 流程

概述

定义公司费用报销的标准流程,涵盖申请、审批、核销三大阶段,确保财务合规性和报销效率。

正文

一、报销范围

类别 说明 限额
差旅费 交通、住宿、餐饮 按出差地标准
办公用品 设备、耗材、文具 单次 ≤ ¥2000
招待费 客户/合作伙伴接待 需提前申请
培训费 课程、考试、认证 需审批
软件服务 SaaS 订阅、API 费用 按需审批

二、报销流程

提交申请 → 直属审批 → COO 审批(> ¥5000
→ 刘总审批(> ¥20000) → 刘诗妮核销 → 归档

各环节时限

  • 员工提交:消费后 7 个工作日内
  • 直属审批:2 个工作日内
  • 核销:审批通过后 5 个工作日内

三、报销材料

  1. 发票

    • 必须增值税普通/专用发票
    • 发票抬头:公司全称 + 税号
    • 电子发票可,纸质发票需原件
  2. 报销单

    • 事由:清晰说明消费目的
    • 明细:逐项列出费用+金额
    • 附件上传:发票图片/电子凭证
  3. 特殊说明

    • 差旅:附行程单
    • 招待:附参与人员名单
    • 大额采购:附比价记录

四、常见退回原因

原因 处理
发票信息错误(抬头/税号) 退回重新开票
超额未提前审批 补充说明或自付超额部分
缺少明细说明 补充报销单信息
超过报销时效 特殊说明后处理

五、审批人

金额区间 审批人
≤ ¥5000 直属负责人
¥5001 ~ ¥20000 + COO(陆怀瑾)
> ¥20000 + 刘总(Vincent

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变更记录

日期 版本 变更说明 变更人
2026-06-22 v1.0 初始创建 陆怀瑾